確定申告医療費控除 検診のまとめ
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確定申告書作成用紙の好み一覧。国税庁ホームページ 書作成コーナー,税額控除
確定申告の書き方についてです。去年11月より国保にかわりました。 年金・国保料共... 確定申告の書き方についてです。去年11月より国保にかわりました。 年金・国保料共に書くのでしょうか? 年金は関係ありませんか? また、年金・国保の領収書? もはりつけるんでしょうか?張り付けるとしたら、去年12月のものですか? 無知ですみません。 続き
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株式交換による損失の場合の確定申告の書き方 株式交換による端数株式処分代金を受... 株式交換による損失の場合の確定申告の書き方 株式交換による端数株式処分代金を受け取り、損失が確定した場合は、確定申告書のどこに記入するのでしょうか。 (具体的には、ソフマップ株100株→ビックカメラ株0.5株により端数株式で処分代金受け取り) 特定口座からは出庫扱いとなっており、特定口座年間取引報告書には記載されていないので、書き方がわかりません。 よろしくお願いします。 続き
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年金受給者で、仕事もしている父。確定申告の書き方について、教えてください。 会... 年金受給者で、仕事もしている父。確定申告の書き方について、教えてください。 会社の収入の分は会社で年末調整をしてもらい、7000円ほど還付されました。 給与所得の源泉徴収票も、会社からいただきました。 そして今、年金収入と医療控除を確定申告するため、 税務局の確定申告書等作成コーナーから作成中ですが、 『源泉徴収税額』を入力するかどうかで、つまづいております。 公的年金等(キ)には、 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている『源泉徴収税額』を入力しました。 給与(カ)にも、 「会社からもらった源泉徴収票」にある『源泉徴収税額』を入力していいのでしょうか。 (両方入力すると『源泉徴収税額』が倍額になり、還付金もその分増えます) 給与の(カ)のほうは会社で年末調整して還付されているし、今回も記入したらダブってしまう?と思い、いろいろ調べてみたのですがよくわかりません・・・ 教えていただけると助かります。よろしくお願いします。 続き
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確定申告の書き方について 以前に相続した土地が河川増幅の工事のため、公共事業... 確定申告の書き方について 以前に相続した土地が河川増幅の工事のため、公共事業資産として買い取られて行きました。その補償金をわずかながらもらったのですが、県の土木用地係から書類が送られてきました。 その中に「土地代金・補償金については、租税特別措置法の課税の特例がうけられる」との記載がありました。 確定申告書に添付して税務署に提出してくださいとの記載があります。 公共事業用資産の買取り等の証明書 公共事業用資産の買取り等の申出証明書 の2通が送ってきました。 確定申告に行ったことがないため、税務署で確定申告青とか白とかどちらを使うべきですか? 記載する場所はどのあたりですか? ただ添付だけでいいのですか? など詳しいことを教えていただけないでしょうか? 続き
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税務署の対応について、損害賠償請求できますか? <状況説明> 1 個人事... 税務署の対応について、損害賠償請求できますか? <状況説明> 1 個人事業開業当時、青色申告承認申請書を提出し忘れていたようです。 2 平成19年度確定申告を青色申告で申請。 この時点で青色申告で申請していないとの指摘は税務署からなかった。 私は青色申告承認申請書を出していないことに気付いていなかった。 ※当年度は赤字だったため、白色申告に修正しても追加で納める税金が発生しないため、税務署から何の連絡もしなかった。(と税務署員が電話で説明していました) 3 平成20年度も青色申告で申請。 利益が出たところで、税務署から連絡が入る。 承認申請書を出していないため、青色が認められず。 青色申告の控除が認められないため、追加で税金を払うように税務署から連絡が入った。 4 先週、青色申告承認申請書を提出。 青色申告での控除が認められるのは平成22年度分から。 5 平成21年度は青色申告が認められない。 <質問> 1 の青色申告承認申請書を出したかどうか、提出時の控えがあるかどうか探して見ます。 控えが見つからない限り、提出したかしていないかというところで争う気はありません。 もし控えが出てきたら改めて質問いたします。 2 の※について何らかの法律に抵触していませんか?しているならばどういう法律か教えてください。 3、5の項目で受けられるはずの控除を受けられないというところで損害が発生したといえますか? <私の感情> 申請書をきっちり出していなかったのかもしれない。馬鹿だったとは思います。 しかし、項目2※の時点で「出していない」と教えてくれたら、項目5が発生しなかったわけです。 税務署員が、利益が出るまで内緒にしておけば税金が取れると判断してわざと知らせなかったのかとも思います。そう思うと悔しいです。 続き
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【BA250枚!!】確定申告 不動産収入 必要経費 中古マンション 減価償却 計算 サラ... 【BA250枚!!】確定申告 不動産収入 必要経費 中古マンション 減価償却 計算 サラリーマンですが、プライベートでマンションを所有しており、ひとに貸しており、不動産収入を得ております。 今回初めて、確定申告します。 必要経費として、所有するマンションの減価償却を計算しておりますが、 いまいちわかりません。 アドバイスくださいませ。 ◆貸しているマンションの状況 2004年4月竣工、引き渡し 2005年11月 中古で5080万円で購入。消費税は契約書に書いていない。 土地の所有権は49.505m2 土地の公示価格は、2004年で436千円/m2 購入時の2005年も同じ価格。 質問1、減価償却の計算 建物部分の価値の算定から行きます。 購入時の土地の価格 436千円×49.505m2=21,584,180円 50,800,000円(購入総額)−21,584,180円(土地の価格) =29,215,820(購入時の建物の価格) 鉄筋コンクリートで旧定額法なので、47年間の0.022が償却率 29,215,820(購入時建物価値)÷46(年)×47(年)×0.9 =26,865,851 が償却額 本年の償却額は、家を2009年4/19から貸しており、 4/19〜12/31の両端入れにて257日間なので 26,865,851×0.022÷365×257日=416,163 が平成21年度確定申告で必要経費として算入できる減価償却 であってるでしょうか。 質問2、四捨五入 この手の計算をするときは、小数点以下は、 四捨五入なのでしょうか、切り捨てなのでしょうか? 続き
確定申告還付 口座